2025年湖南省儿童医院单位预算
目录
第一部分2025年单位预算说明
第二部分2025年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
湖南省儿童医院于1987年6月1日正式建成对外开放,是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等儿童专科医院。医院在中共湖南省委、省人民政府的领导下,在湖南省卫生健康委员会的具体指导下,履行公立医院相关职责,承担公立医院相关义务:
1、贯彻落实新时期党和国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。
2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育和一定的公共卫生服务。
3、承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4、开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。
5、按照国家卫生外交原则、举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6、根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
7、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务和活动,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。
8、经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成湖南儿科医联体、专科专病联盟,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫以及慈善救助、志愿者服务工作。
10、承担上级党委和政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位为湖南省卫生健康委员会所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,预算管理级次为省级。医院占地面积50亩,现有编制床位1800张,在职职工2000余人。拥有国家临床重点专科11个,省临床重点专科15个,国家科技创新平台(培育项目)1个,省重点实验室2个,省级临床研究中心10个,省级临床诊疗中心14个。
二、预算单位构成
湖南省儿童医院2025年部门预算公开单位构成包括:湖南省儿童医院,统一社会信用代码:124300004448780682,医疗机构执业许可证号:44487806843011111A5191。我单位无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算155465.78万元,其中,一般公共预算拨款3509.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入149590.08万元,其他收入1900万元,上年结转结余465.78万元。收入较去年增加4824.58万元,主要是事业收入较去年增加4722.82万元,通过分析医院面临的医疗运营形势,对事业收入进行了稳健上升的估计。
(二)支出预算:2025年本单位支出预算155465.78万元,其中,一般公共服务支出10.50万元,科学技术支出81.71万元,社会保障和就业支出8785.67万元,卫生健康支出142867.90万元,住房保障支出3720万元。总支出较去年增加4824.58万元,主要是对医疗收入进行稳健估计后,成本支出相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算3975.70万元,其中,一般公共服务支出10.50万元,占0.26%;科学技术支出81.71万元,占2.06%;社会保障和就业支11.47万元,占0.29%;卫生健康支出3872.02万元,占97.39%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数2971.74万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算1003.96万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:
1、其他事业发展基金支出776.45万元:包括房屋建筑物构建费用442.18万元,用于医院新院区建设;医疗服务与保障能力提升、卫生健康人才培养等项目费用354.27万元。
2、省级专项资金支出227.51万元:包括公立医院综合改革100万元,主要用于弥补医院实行零差价政策后收入减少的损失等方面;医疗卫生服务能力提升16万元,主要用于提升儿科医疗服务能力与质量;高层次人才经费23.36万元,主要用于卫生健康人才的全方面培养等方面;创新型省份建设专项支出81.71万元,主要用于创新型省份建设、自然科学基金和科学技术普及支出等方面;其他省级专项资金支出6.44万元,主要用于医疗质量中心建设、中医药专项、科学普及、卫生科研等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2025年本单位运行经费预算0万元,较上年持平。
(二)“三公”经费预算:2025年本单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,2025年、2024年均未有一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算。
(三)一般性支出情况:2025年本单位一般公共预算拨款安排的培训费预算8万元,拟开展4场培训,人数80人,内容主要为为儿科医疗质量改进目标培训,癫痫、罕见病等规范诊治,死亡病历质控等;一般公共预算拨款安排的会议费预算3万元,拟召开3场会议,人数50人,内容主要为儿科医疗质量控制中心建设、儿科同质化医疗服务能力提升。2025年本单位无一般公共预算拨款安排的节庆、晚会、论坛、赛事活动等方面预算。
(四)政府采购情况:2025年本单位政府采购预算总额86007.15万元,其中货物类采购预算61442.48万元;工程类采购预算12671.60万元;服务类采购预算11893.07 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车10辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备19台,单位价值100万元以上专用设备153台。2025年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆,无一般公共预算拨款安排的新增公务用车配置计划;新增单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备2台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为155000万元,其中,基本支出79848.52万元,项目支出75151.48万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。